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中共三门峡市委统一战线工作部2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置

中共三门峡市委统战部是正处级行政单位,是由市委统战部机关本级、市委台湾工作办公室(市人民政府台湾事务办公室)、民盟三门峡市委机关、九三学社三门峡市委机关、农工党三门峡市委机关、民建三门峡市委机关、民进三门峡支部7个行政单位、市归国华侨联合会1个参照公务员管理事业单位和市海外联谊会秘书处1个事业全供单位组成的部门预算单位。

(二)部门职能

根据三办文〔2002〕43号文件规定,本部门主要职责是:(一)贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映,提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况,协调我市统一战线各方面的关系。(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策,落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的有关政策,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联络工作;支持、帮助各民主加强自身建设,选拔、培养新一代代表人士;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。(三)负责研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县(市、区)党委统战部长。(六)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人士。(七)开展海内外统一战线的宣传工作。(八)指导县(市、区)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;管理市委台湾工作办公室(市人民政府台湾事务办公室)。(九)承办市委交办的其他事项。

(三)人员构成情况

中共三门峡市委统战部机关及归口预算管理单位共有编制39人,其中:行政编制36人,事业编制3人;在职职工28人,离退休人员12人。

二、2016年度部门决算表

附件:

中共三门峡市委统一战线工作部2016年度部门决算公开表

中共三门峡市委统一战线工作部2016年部门决算公开表.XLS

三、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共三门峡市委统战部2016年收入总计495.67万元,支出总计465.17万元,与2015年相比收入增加28.5万元,增长6%,支出增加6.48万元,增长1%。主要原因是人员工资增长。

(二)收入决算情况说明

中共三门峡市委统战部2016年收入总计495.67万元,其中:财政拨款收入495.47万元,银行存款0.2万元。

(三)支出决算情况说明

中共三门峡市委统战部2016年支出总计465.17万元,其中:基本支出341.06万元,占73%;项目支出124.11万元,占27%。

(四)收入支出决算总体情况说明

中共三门峡市委统战部2016年度财政拨款收支总决算495.67万元。与2015年相比收入增加28.5万元,增长6%,支出增加6.48万元,增长1%。主要原因是人员工资增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共三门峡市委统战部2016年一般公共预算财政拨款年初预算为460.06(总预算530.63万元,含台办70.57万元),支出决算为465.1万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:人员增资、年度重要工作任务多。主要用于以下方面:一般公共服务支出364.15万元,占78%;教育支出1.69万元;社保支出65.04万元,占14%;医疗卫生支出16.8万元,占4%;住房保障支出17.42万元,占4%。

1、一般公共服务(类)财政事务支出。年初预算为337.93万元,支出决算为364.15万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因:人员增资、年度重要工作任务多。

2、社会保障和就业支出。年初预算为65.59万元,支出决算为 65.04万元,完成年初预算的99%。

3、医疗卫生支出。年初预算为16.8万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出。年初预算为17.54万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的99%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共三门峡市委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出465.1万元,其中:人员经费支出282.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费支出58.67万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

中共三门峡市委统战部2016年“三公”经费财政拨款支出为 8万元(含市委统战部机关及三门峡市海外联谊会秘书处、民盟三门峡市委机关、九三学社三门峡市委机关、农工党三门峡市委机关、民建三门峡市委机关、三门峡市归国华侨联合会、民进三门峡支部8个所属单位),比2015年减少18.14万元,下降69%,主要原因是公车改革后车辆减少、接待任务减少。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费

支出决算1.4万元,一人出境1次(张炳彦同志参加省台联组织各省辖市台联同志出访台湾)。

支出决算完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的主要原因是参访团费用由主办单位决定。

支出决算比2015年增加0.05万元,增长4%,主要原因是参访团统一费用比2015年增加0.05万元。

2、公务用车购置及运行维护费

支出决算3.01万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费3.01万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

支出决算完成年初预算的60%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

支出决算比2015年减少15.09万元,下降83%,主要原因是公车改革后,公务用车保有量从原来的7辆减少为2辆。

3、公务接待费

支出决算3.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,其中:国内公务接待28批次,258人次。

支出决算完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主原因是接待次数(人数)减少。

支出决算比2015年减少3.4万元,下降49%,主要原因是接待次数(人数)减少。

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。中共三门峡市委统战部2016年机关运行经费支出364.15万元,比2015年增长2%。主要原因:人员增加,工作任务增多。

(二)国有资产占用情况。截止2016年12月31日,中共三门峡市委统战部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

名词解释:

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月6日

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