13日,经浙江省嘉兴市委、市政府同意,嘉兴市委办、市政府办印发了嘉兴市市级部门(单位内部管理领导干部经济责任审计办法,为嘉兴市全力推进经济责任审计全覆盖提供了坚实的制度保新修订的内管干部经济责任审计办法在推进机制上,落实了市长提出的“发挥监察和内审职责同向的优势同牵头内管干部经济责任审计”的要求,明确对尚未设立内审机构的部门和单位,由纪检监察处室牵头内管干部经济责任审计工作,通过机构人员的合署办公,兼顾监察审计职能,确保工作全面推进。同时,办法还要求,审计机关加强对内管干部经济责任审计的日常指导和不定期抽查,纪委和组织部门要把制度的落实情况作为对各部门和单位党风廉政建设责任制考核和干部监督管理考核的重要内容,以考核督促制度的落实。此外,新修订的办法规定,内审力量不足的部门和单位,可以采用购买服务的方式,借用社会中介机构的力量来开展内管干部经济责任审计,市级行政事业单位的审计经费由财政保障。同时,要求市经济责任审计联席会议办公室制订((内管干部经济责任审计操作指南,加强业务培训,规范审计行为;并出台(《中介组织参与内管干部经济责任审计管理办法,规范中介机构引入行为,防范廉政风险。(浙江省嘉兴市内部审计协会)黄石市制定住房公积金内部稽核审计制度近期,湖北省黄石市住房公积金管理中心根据国务住房公积金管理条例和审计署(《关于内部审计工作的规定中国内部审计准则以及财政部、证监会、银监会、保监会关于印发企业内部控制基本规等文件要求,结合黄石住房公积金管理的实际情况,制订((黄石市住房公积金管理中心内部稽核审计制度该制度将进一步加强住房公积金内部稽核审计工作,强化内部监督职能,突出对违章、违规、违纪行为的责任追究。
对预防、纠正、查处业务管理过程中的违章、违规、违纪行为,防范和化解风险,为住房公积金业务规范、平稳运行,不断提高住房公积金资产质量、使用效益和管理水平,都将起到积极作用海安县公安局开展票据=等项清理强化票据管理为进一步规范票据管理工作,2014以来,江苏省海安县公安局审计科会同警务保障、督察等部门,对各执法执收单位领用的海安县非税收入一般缴款书江苏省依法专用凭证等财政票据开展了专项清理。共清理单位35,缴销往年票据336,清理中发现部分中队、所存在保管不善致使票据遗失的现象。对上述遗失票据的单位,该局以督察通报的形式对单位进行了通报批评,责成登报声明作废,并对相关责任人进行了处理。针对专项清理中查找出的问题,及时督促所属单位明确专人负责票据管理工作,加强对票据领用、发放、缴销等环节的管理,避免再次出现票据遗失现象福建宁德供电公司开展“三公’’经费自查自纠工作为贯彻落实中央八项规定精神,国网福建宁德供电公司根据福建省电力公司关于开展“三公”消费管理情况自查自纠工作的通知要求,去冬今春以来开展了“三公”经费自查自纠工作,加强了对“三公”经费使用情况的监管力度是集合公司各部门力量在全区开展自查自纠工作。
由公司监审部牵头,办公室、财务、后勤等部门配合参与,对公司本部及县公司的主业、集体企业、工会、行协等单位近年来“三公”消费和会议费用支出情况进行认真自查并出具自查报告。二是加强春节期间督查工作及对业务招待费的监管。公司监审部出台关于开展2014年元旦春节期间落实八项规定及廉洁自律、厉行节约专项督查活动的通知,组织全区监审力量对八家县公司春节期间落实八项规定情02中国枷确计20144进行现场专项督查,确保不出违反八项规定问题,真正做到廉洁自律、厉行节约。三是出台关于执行“八项规定、职务消费及三公经费”指导意见,加强监管。公司监审部出台关于执行项规定、职务消费及三公经费”指导意见,要求县公司严格按照文件硬性规定,执行到位,重点杜绝发票项马甲”改头换名后继续报销的情况及相关费用提前报销后转移到外部客户的情况,对“三公”经费使用情况加强监管。(福建省宁德市审计局衡阳市审计局把内部审计工作列入对各县市区审计工作目标管内容日前,湖南省衡阳市审计局为加强对全市各县市区审计工作的管理与指导,促进县市区审计机关切实履行法定职责,在更高层次、更广领域充分发挥审计工作“免疫系统”功能,制定了《衡阳市县市区审计工作目标管理考核办法,文件下发到全市各审计机关,并把内部审计工作单独列入一项重要考核内容,有力推进了全市内部审计工作全面发展。
针对各县市内部审计工作重视程度不一、内部审计机构建立及制度建设和人员配备不一、内部审计作用发挥不一的现状,该市审计局根据有关法律法规为规范对内部审计的指导和管理,明确把领导是否重视,机构是否健全,工作是否经常开展,是否对内部审计业务进行指导、培训、管理,是否运用内部审计成果、发挥内部审计作用,上级内审指导部门安排的工作和下达的任务是否积极参加和圆满完成等事项作为目标管理考核内容进行量化记分。由于针对性强、考核细化具体,引起了各县市区对内部审计工作的高度重视,提高了全市内部审计的地位和作用内部审计师协会蒋七元)三门县开展“内审工作先锋"评选活动1O日,浙江省三门县审计局印发门县审计局关于开展全县审计系统内审机构“三个先锋评选活动的通知》。本次评选活动旨在挖掘和树立全县审计系统、内审会员单位和内审机构的先进典发挥先进典型的引领和带头作用,鼓励广大审计干部和内审人员树标杆,营造良好的工作学门内审工作取得长足进展,全年共发展内审会员单位家,个人会员l4,全县行政事业单位新建内审机构34家,新增内审专兼职人员168人。乡镇内审在农村“三资”联合审计工作联席会议的指导下,全年共完成36个村的财务和工程审计,涉及资金出违纪违规资金97.万元,责令退回资金20.政事业单位共完成内审项目37,涉及资金5.04亿元,审计挽回损失56万元。
企业、金融内审共完成内审项,涉及资金13.21亿元,审计挽回损失216万元(浙江省三门县审计局吴海军)重庆市涪陵区内部审计协会表彰内审工作先进集体和先进个人2012以来,重庆市涪陵区各单位内部审计机构和广大内部审计工作者,围绕促进中央和区委、区政府关于宏观调控各策措施的贯彻落实,围绕151”项目建设工作格局陵”建设目标,坚持绕经济工作中心履行职责,不断强化内部审计,促进单位建立健全自我约束机制,加强内部管理、提高经济效益。为树立典型,巩固成绩,进一步开创涪陵区内部审计工作新局面,重庆市涪陵区内部审计协会报经涪陵区审计局党组研究同意2012~2013年度涪陵区国有资产监督管理委员会财务监督科等18个先进集体、涪陵区国有资产监督管理委员会财务监督科科长王晓蓉等25名先进个人进行了全区通报表彰。通报要求,受到表彰的先进集体和个人珍惜荣誉 ,戒骄戒躁 ,再立新功;各单位内部审计机构和内部审计工 作者要以先进为榜样 ,求真务实 ,开拓创新 ,进一步健全单位内部控制机制 ,规范内部管理 ,提高经济运行质量 维护财政经济秩序,促进党风廉政建设 ,为推进涪 陵区经济社会叉 陕又好发展作出新的更大贡献 20144中国 审计 103
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